会计问答

首页 > 会计问答 > 问答详情
会员头像

快学用户_11111368 2022-08-11

我公司销售一批货物给对方,当月已发货,对方已经付款90%,当月我们没有及时开出发票给对方,现在按未开票收入入账并结转成本,当月在未开票收入申报,次月开票了,要怎么做账和报税呢?

答疑老师

答疑老师2022-08-11

次月开票了,在未开票收入栏使用负数申报。 贷:主营业务收入  负数   冲未开票 贷:主营业务收入  正数   已开票收入

相关问答

点击长按保存图片,微信识别

咨询