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快学用户_11826892 2022-08-11

6月份有一张销项发票金蝶没有入账,但增值税已申报,7月份金蝶已入账,为了不重复纳这笔税我调整了增值税申报表,那么报表上面的销项税额就与金蝶上面的销项税额不一致了,该怎么处理呢

答疑老师

答疑老师2022-08-11

你好,你的账是7月补做,你的账照做,只是7月申报时按照当月申报当月就可以,应该期末是一致,如果你改了增值税申报表,和税控系统不一致,应该是过不了吧!你核实 一下哈

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答疑老师 2022-08-11

回答:你只要补做没有入账的凭证就可以,是不用调纳税申报的

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