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快学用户_11826892 2022-08-18

老师我想请教一个问题 我们公司19和20年卖废品收入已入账 但是未申报增值税 导致增值税收入和财务报表不一致 在2022年补申报未开票收入 请问老师这笔应该怎么做账呢 而且前期是含税收入30000 现在申报是按未开票收入30000申报的

答疑老师

答疑老师2022-08-18

借库存现金3万 贷以前年度损益调整3万/1.13 应交税费应交增值税销项3万/1.13*13%

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答疑老师 2022-08-18

回答:借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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