快学用户_11826892 2022-08-20
答疑老师2022-08-20
借:应交税费-未交增值税 280 借:管理费用-办公费 -280

相关问答
问本月工资时6000元,扣除800元工装费后实际发员工工资5200元,那么分配工资时是按6000还是按5200进进成本?
答这个工作费就是员工承担吗
问现在专票税额还没有抵扣,那入账是不是也要扣除税费?
答你这个后续还打算认证抵扣么,打算那就做应交税费 待认证进项税额就可以
问我们公司是运输企业卖二手挂车顺便把挂车配套集装箱一起卖了,开增值发票货物名称是选择集装箱吗?
答可以的,分开开票就可以了
问公司给管理层没人定做了一身制服,共计8100元人事主管用自己的钱先付给厂家,月底财务给报销了,因为制服费要从这个月工资里扣除的,所以当时做的分录是 借:其他应收款-制服费 贷:库存现金,这个月发工资从工资里扣了,怎么做分录?
答您好 发放工资的时候 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-制服费 银行存款等
问同一法人的两个公司可以互相开发票吗?
答您好 如果有真实业务发生 可以相互开具发票
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