快学用户_0 2019-12-02
答疑老师2019-12-02
你好,这个月申报11月份工资薪金个人所得税,是按11月份的应付工资金额申报
答疑老师 2019-12-02
回答:我们11月份的工资要12月25号才发放!那怎么申报!
答疑老师 2019-12-02
回答:10月份的工资我在11月份申报期已经申报了怎么办?
快学用户_0 2019-12-02
追问:你好,个人所得税是次月15日之前申报上个月的应付工资金额对应的个人所得税,而不是实际发放的时候才做申报的 那你可以去税局大厅做11月份工资个人所得税的申报
答疑老师 2019-12-02
回答:老师,实际上就等于申报计提的那个工资薪酬对吧
快学用户_0 2019-12-02
追问:你好,是的,是这样的
答疑老师 2019-12-02
回答:嗯嗯!谢谢老师!我以为我申报错了!
快学用户_0 2019-12-02
追问:不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
答疑老师 2019-12-02
回答:好的
快学用户_0 2019-12-02
追问:祝你学习愉快,工作顺利!
答疑老师 2019-12-02
回答:谢谢老师
快学用户_0 2019-12-02
追问:不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 这个不用在 回复了

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答方法一: 1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的, 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 方法二: 1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的, 然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 方法三: 1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单” 通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开” ——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击 “下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
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