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快学用户_0 2019-12-04

老师,在8月的时候,人力算工资的时候,少扣个税304.43,也就是多发工资304.43,所以在9月发工资的时候,少发304.43,这个怎么处理呢?

答疑老师

答疑老师2019-12-04

你好!8月计入其他应收款科目下核算

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答疑老师 2019-12-04

回答:我9月做账的时候,做分录,借:应付职工薪酬,工资 304.43 贷:应交个人所得税 304.43 这笔是补计提当时少计提个税的304.43 但是我们工资是当月计提当月发放的,所以期末,应付职工薪酬,工资这个科目余额应该是0才对,所以9月科目余额表,余额是借方304.43 现在也不知道怎么弄平

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答疑老师 2019-12-04

回答:其实就是多发工资304.43,在借方余额,我也是对的。 但是这个数一直在借方,我怎么调平?

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快学用户_0 2019-12-04

追问:你好!8月没有做其他应收款吗?

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答疑老师 2019-12-04

回答:这个跟其他应收没有关系吧 公司代扣代缴的

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快学用户_0 2019-12-04

追问:你好!不是8月多发工资了吗?

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