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快学用户_0 2019-12-06

老师,我们公司加计抵减进项税额,借:应交税金-未交增值税 贷:其他收益,分录有没有问题?

答疑老师

答疑老师2019-12-06

借:应交税金-未交增值税 贷:其他收益, 没有问题

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答疑老师 2019-12-06

回答:老师 那这个要不要结转的?

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答疑老师 2019-12-06

回答:年底要怎么结转这个未交增值税呢,分录应该怎么写?

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快学用户_0 2019-12-06

追问:月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入

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答疑老师 2019-12-06

回答:我从今年都没有结转,可以一次结转吗?借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 只做这个分录就可以了吗?

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快学用户_0 2019-12-06

追问:可以,你可以一次统一结转了

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