快学用户_150280 2023-02-24
答疑老师2023-02-24
处理发票和材料没有同时到达的情况,首先要对发票和材料分别进行审核,确认是否有缺失或瑕疵。如果发票中的数据与材料信息不符,则需要重新审核,以确保准确性。然后,在记账时,需要将这两张分开处理,而不是一起处理。另一方面,在录入财务系统时,要特别注意开票时间和购买时间是否一致,以避免因日期不正确而导致账目混乱。 拓展知识: 此外,在审核发票和材料时,也要注意发票和材料之间是否存在重复信息,以便及时发现纰漏,避免账目出现差错。另外,要确保购买方和销售方的账户信息是正确的,以确保发票到账准确无误。

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问请问如果一个企业基本不运营又没有注销,就单单帮法人在该企业购买社保,法人自己承担,每月法人都会将钱转进去账户扣费,转的是扣除社保的金额(含零头),请问这样操作有问题吗?
答直接这样操作,直接不做社保费用,直接挂其他应收款,这个收款冲减其他应收款平账
问有关于建筑设计院方面的财务核算的课件吗?
答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下
问其他债权投资所得税影响其他综合收益? 请问一下,8月份申报工资是不是7月份的工资还是6月份的工资
答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资
问开具发票有没有时间要求呢
答你好,一般当月开具业务发票的
问老师,公司的预付款确定无法收回,公司执行的是小企业会计制度,这笔款怎么账务处理?
答你好,转入营业外支出核算的
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