快学用户_148390 2023-02-27
答疑老师2023-02-27
友期末结账是企业在会计期末时,对本期应收应付账款、存货、待摊费用等各类账务进行核算,并根据财务会计的原则确定账务的准确的总值,做出期末账务的结账处理,从而完成账务年度结转的工作。但是用友期末不能结账有以下几种原因: 一、未完成凭证的日记账录入; 二、未完成凭证的审核; 三、未完成账务的审核; 四、未设置会计期间; 五、未设置结账会计准则; 六、未正确配置期末处理方式; 拓展知识:期末结账过程中,应当使用年度会计准则体系,将年度结账工作严格按照会计准则的要求,包括会计科目的正确划分,记帐凭证的审核核对,会计核算的准确性,账务处理的合法性等完成,从而使企业财务报表真实可信,可以充分反映企业实际运营情况。

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问公司一般用的小企业会计准则还是企业会计准则
答你好,这个根据企业性质自行,业务比较简单就用小企业准则
问客户欠货款1800元,发货时物流公司烧了,现只赔30%的600元,怎么记账?
答这个只能按600元做收入处理,做销项税额,再做1200元的存货损失,需要做进项税转出处理。
问发票专用章盖错了,可以在旁边再另盖个正确的吗?
答你好,嗯嗯,可以的呢
问老师,去年购买的商品已经现金支付,取得的发票在今年被税局认定为虚假发票,我会计账务该怎么处理
答你好 现在税局是让你们转出交税还是什么情况
问请问老师,采购发票与入库单钩稽出现这个是什么原因[采购发票]中的物料项在所选[外购入库单]中不存在,需要删单或拆单. (产品代码:02.001.001.195 产品名称:PCBA_M0_LORA_HS1.0.0-20160906_433MHz/HPA)不存在对应的单据,不能钩稽!
答你好,你这个属于技术问题了,要找软件的客服
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