快学用户_148390 2023-02-27
答疑老师2023-02-27
用友T3年结不能结转原因是T3系统采用的是分期抵扣计算,一次性应付的凭证只能在当月的月末结转。如果需要完成年结,在当年的最后一个月必须将所有的科目结余、预付款等一次性收付完毕,才能完成年结结转。由于许多企业会将一些费用分期支付,所以用友T3在最后一个月往往无法完成年结结转工作。 拓展知识:用友T3系统采用分期抵扣计算,相对于分步抵扣计算,它具有更广泛的应用范围,可以有效管理企业财务收支,避免了财务收支不协调的问题,同时也方便了企业的日常收支管理。

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问防暑费一般用什么方式发?
答你好 有的企业是计入工资表里面来发放的 有的是做的福利明细表签字来领取做福利费的
问7月份我加了一个分录,2个合并一个 借:主营业务成本145000,贷:应付职工薪酬145000 这是哪里加数字,使报表数字还是等的?
答您好,结转损益后,会是负债增加145000;盈余公司减少14500;未分配利润减少130500;负债和所有者权益一增一减,总体平衡,希望能够帮助到您,谢谢
问老师,我们销出去的货被退回来了,重新入库了,可以直接做借:外购商品,贷:主营业务成本 吗?
答您好 请问有没有确认收入开具发票
问老师,我的这个计算期怎么填写?我们公司成立日期是2018年5月份,还有全部销售额是什么期间的?
答2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。
问,老师我们是房地产开发企业老项目,项目还没有竣工也没有交房 给客户开预收款的发票 税率开多少的5%还是0呢?
答你好,按照5%来开就可以了
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