快学用户_150289 2023-02-27
答疑老师2023-02-27
反审核用友U8凭证的步骤如下: 1. 打开U8财务系统,在“凭证查询”中,选择需要反审核的凭证,点击右键,选择“反审核”; 2. 在弹出的“反审核凭证”界面中,填写反审核理由; 3. 点击“确定”,完成反审核; 4. 在“凭证查询”中,查看凭证的状态,如果是“反审核”,则表示反审核成功。 拓展知识:审核是企业财务过程中的重要环节,可以使财务数据准确无误,保障财务安全。反审核可以在有错误凭证输入时实现撤销,避免影响企业财务状况。

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问请问一下实际经营跟营业执照上核的经营范围不一致,这种怎么办?,已经按照经营范围开了的票有什么风险?
答再增加营业范围即可。已经按照经营范围开了的票,只是是真实业务,没什么风险
问老师,农产品自产自销公司,增值税减免税明细表的免税项目是不是填开了发票的金额?
答你确认收入的金额,和主表一致
问老师,四流合一是指那四流
答具体包括“货物、劳务及应税服务流”、“资金流”、“发票流”
问老师,请问本月收入为0如何做收入结转、利润结转
答你好 你没收入 就不会做主营业务收入 也不存在结转 你把其他损益科目结转到本年利润去
问请教下,公司有笔款要汇,对方提供发票,但是对方让往私人卡上汇款,请问应该从个人卡上往对方的卡上汇还是从对公户往个人卡上汇?
答你好 最好是公对公支付 如果涉及开票的话
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