快学用户_150359 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
用友应收系统月结流程如下: 1、打开“财务管理—应收帐款—月结管理”模块; 2、根据各部门实际情况,设置会计月的开始时间和结束时间; 3、根据月结时间,调整“会计凭证处理——应收帐款”中各部门的应收余额,以便月结时能正确统计; 4、进入月结处理界面,在弹出窗口中选择月结时间,启动月结; 5、勾选月结后,选择完成月结,确认月结信息; 6、月结完成后,系统将对月结前后的应收帐款进行比较,并自动记录月结情况,以便查询和分析。 拓展知识:应收账款月结的作用是避免会计凭证的重复书写,减少人工成本,提高会计凭证的精确性,加快应收帐款核对的效率,提高企业财务分析的精准性。

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答你好,这个根据企业性质自行,业务比较简单就用小企业准则
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答这个只能按600元做收入处理,做销项税额,再做1200元的存货损失,需要做进项税转出处理。
问发票专用章盖错了,可以在旁边再另盖个正确的吗?
答你好,嗯嗯,可以的呢
问老师,去年购买的商品已经现金支付,取得的发票在今年被税局认定为虚假发票,我会计账务该怎么处理
答你好 现在税局是让你们转出交税还是什么情况
问请问老师,采购发票与入库单钩稽出现这个是什么原因[采购发票]中的物料项在所选[外购入库单]中不存在,需要删单或拆单. (产品代码:02.001.001.195 产品名称:PCBA_M0_LORA_HS1.0.0-20160906_433MHz/HPA)不存在对应的单据,不能钩稽!
答你好,你这个属于技术问题了,要找软件的客服
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