快学用户_9035293 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
1.用友处理应收票据的流程包括: (1)收到票据后需要验证票据的有效性,检查和核对票据内容是否与发票一致; (2)票据有效时,将其录入用友软件的“应收账款”模块,并上传附件,以形成会计凭证; (3)在应收明细表中登记应收账款金额、期限、到期日期等,充分反映经济业务情况; (4)运用用友软件对应收账款进行定期报表分析、统计,在应收账款收回前,对收款情况进行实时监控。 拓展: 应收票据管理不仅限于用友,也可以使用其他会计软件,如SAP、Oracle等。这些会计软件均具有应收票据的有效管理功能,可以实现统一管理,提高会计凭证信息的准确性,防止出现账务失误或者帐务错误。

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答可以的 有消防施工这一项
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答你好 实际是什么 就备注什么 借款你就备注往来款
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问老师,你好,房地产公司,股东是个人,个人百分百股权转让给另一家公司,这个人是另一家公司的股东之一,现在转让的钱没办法给,只是办了手续,我怎么挂帐呀
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问红字冲销发票后必须开个正确的发票吗
答你好,如果只是发票开错冲红,那肯定要开一份正确的。
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