快学用户_143343 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
友软件采购入库红冲后的销账方案是这样的:1. 在采购入库单红冲时,先反审核入库单,采购入库单状态变为待审核状态;2. 在采购入库单上做采购入库红冲,采购入库单状态变为已红冲状态;3. 制作红冲后对应凭证,凭证科目由采购费用科目调整为原材料科目,金额为负数;4. 确认凭证,记录入库红冲的财务报表。 例如:假设公司于2019年1月1日采购一批原料,采购价格500元,经过采购入库记账后,发现仅用了300元的原材料,因此需要对采购入库单进行红冲。针对这一情况,可以先将采购入库单反审核,状态变为待审核,然后在采购入库单上做入库红冲,状态变为已红冲,并制作红冲后对应凭证,将采购费用科目调整为原材料科目,并在金额栏填写负数200元,最后确认凭证,完成采购入库红冲后的财务报表记账。

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问,我们公司最近打算做代理的业务,但是我们公司营业执照上经营范围没有代理这项业务,对方支付代理费时,是需要我们提供发票,那我们怎么开发票,另外税局可不可以让税局代开?
答你好,你们去添加营业范围之后再开就可以了
问公司赠送 买一送一怎么开票
答开两个然后下面开一个折扣的
问,老师,个税新旧政策下,怎么计算出员工节约的个税税额?
答那你分别计算一下就可以了
问公司在深圳,定额发票是江西的,能用吗?
答你好,不能用的,要在深圳购票使用,
问老师,我在问一下报表里出来的其他应收款是负数是什么意思
答其他应收款是负数,意思就是你们欠别人的钱了,看看这个往来帐目是哪个单位或是个人的,说明你们欠他们的账款了。
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