快学用户_8028411 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
取消用友反结账的方法很简单: 1. 打开用友软件,在菜单栏中找到“设置”,点击进入。 2. 在设置界面中,找到凭证管理-反结账选项,点击进入。 3. 在反结账选项中,将反结账开关设置为“关闭”,并确认保存。 这样,就可以取消用友反结账了。 拓展知识:反结账是一种财务处理手段,它允许企业将已经审核的凭证重新进行反审核,以允许凭证修改和删除。反结账可以帮助企业进行凭证报表的反审核、修改和删除,使企业能够及时、准确地处理会计信息。

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问公司一般用的小企业会计准则还是企业会计准则
答你好,这个根据企业性质自行,业务比较简单就用小企业准则
问客户欠货款1800元,发货时物流公司烧了,现只赔30%的600元,怎么记账?
答这个只能按600元做收入处理,做销项税额,再做1200元的存货损失,需要做进项税转出处理。
问发票专用章盖错了,可以在旁边再另盖个正确的吗?
答你好,嗯嗯,可以的呢
问老师,去年购买的商品已经现金支付,取得的发票在今年被税局认定为虚假发票,我会计账务该怎么处理
答你好 现在税局是让你们转出交税还是什么情况
问请问老师,采购发票与入库单钩稽出现这个是什么原因[采购发票]中的物料项在所选[外购入库单]中不存在,需要删单或拆单. (产品代码:02.001.001.195 产品名称:PCBA_M0_LORA_HS1.0.0-20160906_433MHz/HPA)不存在对应的单据,不能钩稽!
答你好,你这个属于技术问题了,要找软件的客服
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