快学用户_151846 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
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相关问答
问请问老师,我报增值税时候,有时候数据填上去,他会自动有0.01的误差,有没有关系
答你好 这没有关系的
问老师:老板的朋友挂公司社保 一切费用都有老板朋友承担 先给我们转半年的费用 给老板朋友发放工资 但工资卡是在公司财务 请问会计内账怎么做
答你好,计入其他货币资金就可以。
问6月管理费用职工福利进项发票认证了,然后7月进项转出,分录怎么做?
答你好.借 应付职工薪酬 福利费 贷 应交税费 进项税转出
问老师,我收到的固定资产是普通发票,那我入账的金额是用不含税金额还是含税金额?
答你好,取得的是普通发票,进项税额无法抵扣,所以入账金额是含税的
问老师请问做账系统里 进项留底有8000 等于是应交税费-增值进项税科目借方余额是8000,这个月销项税额是5000,应交税费增值税 销项税贷方5000,月末了是不是要把进项转出,具体还需要做哪一步分录?
答你好 不需要进项转出 都结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税就可以了
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