快学用户_151634 2023-02-28
答疑老师2023-02-28
老师好,感谢您的提问。 在3月份开错发票,6月份红冲的情况下,可以审核通过么。答案是可以的,只要按照国家规定的正确程序对其进行处理即可。开负数发票时,务必要在发票上清楚填写红冲原因,以便进行会计核算和税务报表报送。在处理发票红冲事宜时,可以重新补开新的正数发票,发票号码和开票日期以及本发票总金额与原发票金额相同,在原发票上加注“红冲”字样,并将红冲原因书写于发票之外的附注处,附注内容应包括:开出发票的税号、发票号码、开票日期和红冲原因等,以便于表明这两张发票的正负关系。 拓展知识:红冲发票分为税控自动红冲和人工红冲两种方式,税控自动红冲是把原开具的发票换号后进行红冲申请,而人工红冲是填写红冲票据后签收进行红冲申请,两者可以满足不同企业红冲发票需求。

相关问答
问老师 ,关于个人所得税这个科目计提和收取的分录
答您好 个人所得税包含在工资里面计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 扣税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
问第二季度也有盈利,这个季度也有盈利,是不是用第三季的的利润总额减掉第二季度的利润总额后再计提企业所得税
答你好,9月底利润减6月底利润的差额计算所得税
问请问(租赁钢管)个体户能开出专票吗?
答是的,可以去代开专票的。
问老师,想问一下,小微企业预缴企业所得税申报表该怎么填写啊?
答你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
问老师我们是购货方,对方开具了专票,我认证了,然后因发票开具错误,我又开了红字发票给对方,对方又开了蓝字的给我,就造成有5万多的进项转出,这个如何做分录啊?
答借库存商品 负数 贷应付账款,负数 进项税额转出
点击长按保存图片,微信识别