快学用户_9063471 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
答:应当根据企业实际情况来申报,如果企业与关联方没有业务往来,则不需要申报关联业务往来年度报告。拓展知识:企业所得税汇算清缴的申报,除了关联业务往来年度报告外,还有纳税检查报告、折旧摊销表、财务会计报表等。应用案例:某企业收到所得税汇算清缴申报通知后,首先要查看与关联方是否有业务往来,如果有,则根据实际业务情况填写关联业务往来年度报告,如果没有,则不需要填写该报表。

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答你好,这个可以入账的哦
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问老师销项比进项多,做了未交增值税,那进项比销项多怎么做分录呢
答你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
问老师,我们是房地产公司,开了正式发票了怎么做账呀?前面我们已经为了缴税做了收入了
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答你好,这个没有明确的规定,但最好是不同的人。
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