快学用户_9062052 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
丙企业发来的托收凭证,金额为27 840元,内含增值税专用发票一张,其中A材料货款为24 000元,增值税为3 840元,而运杂费则由对方承担。经审核无误,于6月14日予以支付。 为了便于理解,我们以一个实际案例来说明:假设ABC公司购进了丙企业提供的A材料2000千克,货款为24000元,增值税为3840元,运杂费由丙企业承担,由ABC公司在6月14日转账27 840元给丙企业,支付该笔货款。

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问老师,请问老师,关于25万都入合同成本吗?只付了20万,有5万没付
答您好 请问是收到25万的发票 有5万没有付款么
问老师,请问合作社收到水果入库,销售,付款怎么做分录呢
答你好,购入时,借产品物资,贷银行存款,销售时,借应收账款,贷经营收入,借经营支出,贷产品物资
问,小规模,收入未够30万,未交增值税这样写对不?
答你好,免征增值税分录 :借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
问老师,您好!如果是用于福利费支出的有专票没有抵扣的情况下,入账是直接不把税金单独做就可以是吗?如果认证了才需要做进项税额转出是不是?发票是可以不用抵扣的对吧
答你好,你是一般人要做认证抵扣在转出
问小规模企业购税控设备,技术维护费怎样做账?
答您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字
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