快学用户_9088738 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
账务处理要按照如下方式进行:首先,销售方需要为发生的折让减免结果制作一张发票,将减折后的金额写在发票上。然后,将发票交给购买方并打款,即扣除相应的金额。最终,销售方应当在自己的会计帐户上记录该交易,用相应的折让率计算付款金额,并受益于减折情况,这种减折金额应当作为一项利润减免而反映在销售方的账户中。 案例:假设商家A销售货物,由于特殊原因,给予购买方10%的折让,1000元,账务处理应当是:商家A先出具发票,将减折后的金额900元写在发票上;然后,将发票交给购买方并打款900元;最后,商家A在会计帐户上记录1000元的订单,用折让率10%计算付款金额900元,并受益于折让减免100元,将100元以一项利润减免的形式写入账户。

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问我司有个员工,8月9月以临时工进来的,10月份转为正式工了,并在10月补缴了社保,而且这个临时工的工资之前也没有计提,8月-9月共计5600元,那我现在该在10月做分录吗,怎么做。
答你好 补计提 和正常员工一样做分录就可以了
问,老师,一般纳税人公司,报个税只有法人一个,又不能报有收入,这样做账是不是不合理
答你好,是的呢,补太合理的呢
问老师 收到银行的利息凭证的会计分录
答你好 借 财务费用-利息收入 负数 借 银行存款
问老师我们8月交纳社保公司部分3661.33,个人部分1475.99,扣员工1472,那应扣员工的差额3.99(1475.99-1472),怎么做分录,
答你这个可以下个月补扣的
问收款100万,实收资本73959,其他计入什么,怎么做会计分录?
答你好,超过的部分是不需要退回给股东的吗?
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