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快学用户_10516512 2023-03-01

你好老师,我的进项发票开了130000进来,可我这个月只开出4万出去,哪剩下的进项金额应该怎么处理呢谢谢

答疑老师

答疑老师2023-03-01

你好,进项发票是企业收到的增值税专用发票,当月收入和支出不平衡时,企业可以采用专业的管理方法来处理。 首先,你可以将收到的13万进项发票分为两部分,一部分可以在本期间随着本期收入和支出进行发票结转,也就是在本期开出给客户4万元出项发票时,同时开出4万元进项发票,以留存在销项发票中,可用于逐季转嫁税额。 剩余的9万元进项发票,可以将其登记到『存货科目』(表内核算),将其视为『待摊费用』,然后进行摊销处理。这样,在未来每一期收入和支出不平衡时,可以继续将其中一部分作为『存货科目』来覆盖当期的收入和支出。 例如:企业次月收入30000,支出25000,那么,可以从『存货科目』中调出5000,做为差额的『存货科目』进行发票结转,就可以使得本月收入和支出平衡,收支相抵。

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