快学用户_9035293 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
调账是指将客户的预收款挂接至其他应付款的调整。一般由财务人员进行操作。调账的具体步骤如下: 1、首先登录会计信息系统,进入应收应付账款管理页面。 2、选择客户预收款,点击应付款余额。 3、在出现的报表中,选择应付账款类型,然后输入相应的金额。 4、点击确定按钮以确认调账,完成调账操作。 举例来说,如果某客户预收款1000元,而另一客户应付款800元,则可以将客户预收款1000元挂接至另一客户应付款800元。这样就可以实现调账,达到客户资金正常流动的目的。

相关问答
问老师,我公司拿玻璃出去维修,是从不良仓拿去维修,单价是200,一共金额是10000,拿出去维修的时候我做的会计处理是借:其他应收款-玻璃10000 贷:原材料-玻璃 10000。后面有一些能维修好,有一些维修不好,维修好的拿回来仓库直接入库入到玻璃仓去了,玻璃仓的单价是260元,维修不好的就还是入库入到不良仓,这样的话,维修好的入库入到玻璃仓单价不一样,我要怎么平之前拿出去维修做的账呢?
答你好,维修好了,做借:管理费用60*50,借:库存材料10000,贷:其他应收款。
问代开发票作废了,但是已交税款,需要退税,是记其他应收款吗?
答你好 是的 先挂其他应收款
问A公司2018年投资B公司30万,B公司2018年亏损10万,2019年B公司归还10万给A公司,A公司收到这笔款应该怎么做分录呢?
答你好,这个10万算借款还是分红?
问水利建设专项收入,地方水利建设基金怎么计算缴税?
答您好 根据销售额*千分之一计算缴纳 有的地区有优惠政策
问我们是6月底开的户 然后 我6月的帐是在其他软件做的 现在我7月的帐在咱们的快账里做 怎么把各余额放到里面 我创建账套的时候是写的2019.7月开始 但是6月的有数据
答既然只有一个月,建议你建账从6月开始,将6月份的数据一起做进快账。这样查数据不用两边查,数据衔接好
点击长按保存图片,微信识别