快学用户_150280 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
跨月开错的发票冲红,首先要确定冲红的发票是否为有效发票,若不是有效发票,可以直接进行作废,不需要冲红。若是有效发票,应该先录入系统,然后根据税务部门的规定进行冲红。冲红的具体步骤是: 1、在正确的发票上写明冲红原因,并由相关责任人签字确认。 2、在发票上横竖直划“红框”,把发票信息抹掉。 3、在发票上注明“冲红”二字。 4、发票冲红后,要及时报送税务机关备案,确保税务管理的准确性。 例如,A公司拿到一张发票,但是发票月份显示为4月,而实际上发票应该是3月份开具的,因此A公司可以按照上述步骤,对发票进行冲红处理,以正确登记税务。

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问员工离职了,但公司会给他多买3个月的社保,这个要怎么处理
答你好 正常是要按职工一样做工资和交社保
问分公司与总公司仓库调拨需要发票入账吗不同仓库之间
答你好 不需要发票入账的
问批发零售体育器材公司,业务一年有几百比 老板要求核算每笔业务的单笔利润难到我了,怎么弄才算规范
答那你就需要每笔业务都要单独在表里算出收入成本和利润了,给他一个比较直观的表格
问,老师,税控盘的维护费280元全额抵扣,是填在申报表的表一还是表二,还是总表?填在第几栏?
答你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人,税控的减免需要办理备案。
问老师 发票采集看到有同行费电子发票,税金14000元,可是财务没见到发票,该怎么办,也要生成报表吗,这样的话,和财务账对不上了,请老师指点一下
答没有实际收到发票,是不能入账抵扣的。
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