快学用户_9146424 2023-03-01
答疑老师2023-03-01
销售额应该填写到《个体户核定征收增值税申报表》第8栏,即“本期销售额”。如果您的销售额没有超过核定额,您可以将您的销售额填写在第8栏的“本期销售额”一栏中,并将第15栏清空即可。 此外,在填写《个体户核定征收增值税申报表》时,有几点需要注意: 1、按照规定,填写本表时需要使用含17%增值税税率的价格,也就是说,实际的增值税税额应按照实际的价格计算,而不是按照含税价计算。 2、准确填写本期销售额、本期进项税额及本期销项税额等,需要注意这几项数据要与您所开具的增值税专用发票相符,以保证税务申报数据的准确性。 3、依据规定,根据个体户所得税月度预缴税率,本表第18栏应填写个体户当月的预缴税额,而本表第17栏应填写当月的应纳税所得额与本期销售额的差值。 拓展知识:增值税专用发票是增值税的重要证明文件,发票上的内容只能是税务机关规定的内容,这部分内容只能发票完整覆盖,且发票应属于合法发票,并与税收管理部门核定的增值税收率一致。

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问请教大家,我们工资是银行代发的,然后工资都是当月的第二个月发,中间不牵扯个税因为没达到上税标准。我现在想问下这个计提和发放到底在那个月。分录我能做,就是不知道计提和发放具体月份,知道的麻烦说一下,谢谢啦。
答假设你现在做7月账,你们7月工资是7月计提,你第2个月发那就是8月发7月工资么
问老师 我单位是一般纳税人,接到税局通知,因有几个月都没有超过10万,可以免征教育费附加和地方教育附加,可我之前的已经申报缴税了,税局叫我们做退(抵)申请,我这个月应该如何做分录,老师一 一写下,谢谢,这月是不是直接之前计提的红冲的累计数,那如果我这月又有交增值税且没有超过10万,那我还是正常计提吗?那是不是只要结转城建税就行,
答其他应收款 应交税费就可以的
问老师,我公司新成立,有进项没销项,月底进项税额要做什么处理
答月底进项税正常申报,申报后,就是在增值税的主表中是留抵的增值税
问老师 企业年金是一年交一次吗?个税怎么计算交纳
答企业年金是一年交一次。个税,这个是计入工资的数据。按工资缴个税处理。
问老师 基本户买理财钱转到了另一个账户,请问理财账户的分录怎么做
答借:银行存款——理财户 贷:银行存款——基本户
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