快学用户_143343 2023-03-02
答疑老师2023-03-02
销货方在金税盘开红字发票的步骤如下: 1.打开金税盘软件,在“金税卡”中输入对方的销货方纳税人识别号,进入“一般纳税人初始化”页面,选择“开具”功能,进入开票界面; 2.根据对方抵扣的专票信息和发票信息表,填写正确的红字发票的信息,包括发票类型、金额、购买方等内容; 3.检查发票信息,核对无误后,点击“生成发票”按钮,完成开票操作; 4.如果开票成功,系统会将发票信息打印到发票上,并且档案保存起来。 拓展知识:红字发票是指销货方由于客户抵扣错误或者不能抵扣、退税等原因,本来应以正常蓝票开具的业务,由于已抵扣而变更成打红处理的发票。

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问老师您好,请问单位旅游费能开专票吗,能抵扣吗
答不能抵扣,你这个抵扣也需要进项税额转出
问用友t3销售模块中费用项目是干嘛的,怎么用
答就是销售用的,你可以看下T3的课程
问老师 去年的出口未申报现在要转内销 交税 申报表里面没有16%的税率了 应该怎么办
答你好,没办法,只能按照现在的
问麻烦问下,差旅费津贴每天最高标准是多少钱?如果给员工差旅费津贴的话需要什么附件
答你好,这个津贴标准是公司自己制定的。津贴可以单独做一张工资单样子的就可以。需要计入个税的。
问老师,刚发现8月有一张进项发票做凭证时库存商品和进项税金金钱做错了,合计总金额是对的,这个月我直接调账吗,把8月错的做负数冲了,正确的重新做一张吗
答您好 请问库存商品跟进项税额对应是多少金额 您错误分录怎么写的
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