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快学用户_9088738 2023-03-06

2019年开出销售收入普票,现在对方要换成专票,我已把普票全部冲红开具专票了,因为涉及跨年分录该怎么做呢

答疑老师

答疑老师2023-03-06

要完成跨年分录记账,首先要准备好本年期末的账簿凭证结账,对本年度的账簿和凭证的原始数据进行复核,并明确本年度的净利润、期末现金、存货等账簿余额。其次,按照财务会计准则,对本年度各项账簿余额和货币资金发生的差额进行会计处理,形成新的账簿余额。最后,在下一年度准备报表时,将前一年度的账簿余额转入到新的账簿中,以追踪期初余额,完成账簿的跨年处理。 拓展知识:跨年分录也是财务会计中的一个重要内容,其实也是账户的余额转移,即将上一年的账户余额转入到新的账户簿中,以便清算期末余额,完成报表的准备。

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