会计问答
快学用户_151634 2023-03-06
答疑老师2023-03-06
当公司将货物送给客户时,其后果可能是该部分费用合规地作为业务招待费用,但是应当表明是招待费而不是购买货物的费用,并且在应当交纳增值税。如果客户提供发票,公司可以报销但是不必交税,因为发票所报销的费用是客户的增值税,公司不应当再次交税。
相关问答
问平价代收的水电费,开了发票,能不做收入处理吗?
答你好!不可以,开了发票就要做收入。
问老师 什么情况下要开外经证?
答你好,建筑业外出经营的情况需要开立外经证
问合同专用章 可以自己刻的吗
答你好,可以自行刻制,不需要备案的
问我们是盈利性医院,取得的收入还要缴纳印花税吗
答你好,医疗服务收入是不征收印花税的
问老师我们开的清包工发票,去异地已预交税款,但发现金额开多了,怎么处理比较好
答你好,冲红发票重新开具,增值税多缴纳的可以退税或者抵减。
点击长按保存图片,微信识别