快学用户_149773 2023-03-06
答疑老师2023-03-06
应当做的账务分录如下: 一、银行存款: 借:银行存款xxx 贷:应收客户款xxx 二、餐饮费: 借:应付客户款xxx 贷:餐饮费xxx 三、发票: 借:应收款xxx 贷:发票xxx 拓展知识:有关客户款的发放,主要有两种方式:一种是直接支付,支付方式有现金、转账、支票等;另一种是发放客户款,这种情况下,应当记录账务分录,以免影响实物流动、资金流动的平衡。

相关问答
问老师你好,我所属期8月的凭证都没有做,零申报的,那9月不是要补做8月的凭证吗?那像那种美元的汇率应该要用9月的期初汇率了吧?不用 8月的了?
答您好,你的原始凭证的时间是几月的?可以按九月份的直接做。
问老师:上月我用出库单做了笔未开票收入,报了税,这月这笔开了专票,哪这笔会计 分录怎么做呢
答你好 开票之前冲无票收入 把你上月分录红字冲掉 然后做一笔开票收入就行
问,建筑类自查表,建筑类总表印花税,17年未交税,需要补缴,18年多交了三百多,印花税自查表内是16-18年的总收入,应纳税也是三年的总和,实缴税应填多少?如果填了实缴的数(18年有多缴),那就不用补缴了。这样和总表就对不上了。应该如何填?
答你不是说多交了300多吗
问老师,数量每张专票上开了一个,加起来是五个,合同上是4个,金额加起来是一样,数量不一样可以么
答你好 不可以的 按你合同来开票的 不然你客户可能会退票的
问16%10%9月开出的发票申报表怎么填
答分别在13%和9%里填写,税额自己修改。
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