快学用户_149773 2023-03-07
答疑老师2023-03-07
好的,你想知道去年12月进入成本多了,今年1月份调整去年的成本,会不会在汇算清缴的时候进行纳税调增,对吧?根据《中华人民共和国企业所得税法》条例及实施细则,增值税纳税人在计算应纳税额时,可以将上一期抵扣产品未开票金额,低价转让、受赠、捐赠的未计税收入等,作为本期的调整项目,进行调增计算缴纳增值税。这里要注意的是,增值税纳税人应当按规定,持相关证明文件,向税务机关申报计算上一期抵扣产品未开票金额、低价转让、受赠、捐赠的未计税收入,以及在本期内减少的未计税收入及调整项目等情况,进行调增纳税计算。由此可见,在汇算清缴的时候,增值税纳税人可以根据具体情况,进行纳税调增。

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