快学用户_151634 2023-03-07
答疑老师2023-03-07
是的,当月发放工资,当月也应该计提相应的税费。根据《企业所得税法》第十三条规定,企业依照本法及其实施条例的规定,应当按月缴纳企业所得税。因此,企业在当月发放工资时,也应该计提相应的企业所得税。具体计提方法可以参照国家规定,建议您联系专业的会计师了解详情。

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问请问在2019年1月份的时候,我们公司收到的一张专票,到2019年6月份才发现发票开具错误,当时1月份入的是固定资产账,这几个月已经计提折旧了,那么销货方在重新开具红字发票后再给我们一份正确的发票!那么请问我们以前做的账还用处理吗?能不能把在7月份重新开具的发票附到2019年1月份的凭证后面!谢谢
答没有跨年 可以在当期调整之前的差错!
问老师,建筑公司,合同的开工日期是2019年2月,合同写的是按全工后付款,但现在收到对方一笔,但对方说这笔先不开发票,那么我该怎么处理
答可以作为预收账款处理啊
问不是我公司员工,可以从公司账上借款给对方吗?短期会还。
答你好 可以的 写借款协议等资料入账
问公司买了化妆品送人税务要上怎么处理?
答你好 计入管理费用-招待费来核算
问财务管理考试的时候,求表格中ABCD值的时候需要要写计算过程,还是直接写答案?
答你好,这样的题目是需要给出计算过程才是的
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