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快学用户_8028411 2023-03-07

老师,我申报增值税,我抵扣了系统没提取起数据,我们是租赁服务公司,然后购买的车子进项抵扣了,这个应该填哪行呀?

答疑老师

答疑老师2023-03-07

应该填写在第十一行:应纳税额扣除项目。这里应该归入“增值税进项税额抵扣”。

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