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快学用户_143343 2023-03-07

老师你好!小微企业汇算清缴时有退税1020.03,以前年度亏损可弥补2347.8 因为计提的成本没有到票,我要调增,不想退税 要填写A107040减免所得税优惠明细表吗? 调增的数我咋填都不对 老师帮我算一下该调增多少才不退1020.03呢?

答疑老师

答疑老师2023-03-07

首先,应该根据企业年度亏损的金额来计算出应该调增的数额,此外A107040表格应该填写,以免造成税务上的不规范。应该调增的数额应该是1020.03减去2347.8后的负数,即-1327.77。

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