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快学用户_9062052 2023-03-13

老师,汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗?我的工资一部分在管理费用-工资,还有一部分在主营业务成本-工资,两部分的合计数对吗

答疑老师

答疑老师2023-03-13

是的,您所示合计数是正确的,填写科目余额表应付职工薪酬借方数时需要将两部分薪酬的合计数填入借方中。

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