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快学用户_9035293 2023-03-13

老师,问下公司1月份刚成立,收入发票开了2张 ,1月份的收入有十多万,成本1月份付了,发票在2月份收到,那1月份的财务报表中营业成本为0,收入有十多万,这个可以的吗,如果把这个成本做在1月份怎么做

答疑老师

答疑老师2023-03-13

可以的,你可以在1月份把这个成本预先登记到财务系统中,然后把实际支付的金额在2月份支付出去。这样1月份的财务报表就能正确反映你的财务状况了。

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