快学用户_149773 2023-03-13
答疑老师2023-03-13
首先,3月底开出的增值税专票,不能冲红,只能作废处理。首先,您需要将原发票包装好,并写上“冲红”字样,然后凭借废止发票联、原发票、发票冲红申请书等资料,向发票管理机构申请废止处理。其次,您需要了解发票冲红的相关规定,以免给自己造成不必要的损失。比如,如果发票被冲红,发票上的税额可以作为负数出现在税务申报表中,但仍需根据实际情况控制开票和冲红,以避免被税务机关稽查。

相关问答
问老师:上月我用出库单做了笔未开票收入,报了税,这月这笔开了专票,哪这笔会计 分录怎么做呢
答你好 开票之前冲无票收入 把你上月分录红字冲掉 然后做一笔开票收入就行
问,建筑类自查表,建筑类总表印花税,17年未交税,需要补缴,18年多交了三百多,印花税自查表内是16-18年的总收入,应纳税也是三年的总和,实缴税应填多少?如果填了实缴的数(18年有多缴),那就不用补缴了。这样和总表就对不上了。应该如何填?
答你不是说多交了300多吗
问老师,数量每张专票上开了一个,加起来是五个,合同上是4个,金额加起来是一样,数量不一样可以么
答你好 不可以的 按你合同来开票的 不然你客户可能会退票的
问16%10%9月开出的发票申报表怎么填
答分别在13%和9%里填写,税额自己修改。
问老师 个人所得税(生产经营所得) 这个怎么在电子国税大厅申报的时候让去自然人那里去申报?自然人那里默认的密码是多少?
答最好问下税务局 我这边税号后六位
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