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快学用户_148390 2023-03-14

去年的分录是付款是借应付账款,贷银行存款,收到发票,就先入库 借:库存材料 应交税费 -进项税额 贷:应付账款 出库 借:工程施工 贷:库存材料,以前年度的进项税额转出的账务处理该怎么做?做工程的,失控发票

答疑老师

答疑老师2023-03-14

这可以采用结转法进行账务处理,结转法是将上年度未结账款或应交税款结转到下一会计年度,再由下一会计年度在做进行清账。比如,如果准备将上一会计年度的应交税款结转到下一会计年度,就可以做一笔借:应交税费,贷:未交税费的账务处理。这样就可以实现未交税款的结转处理,以便下一会计年度进行清账。

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