快学用户_143343 2023-03-15
答疑老师2023-03-15
你好,针对您的问题,增值税减免申报明细表本期发生额应该填写“减免1%”,以下是一个案例供您参考: 比如某公司销售了一辆使用过的小汽车,销售价格为10万元,其中增值税为1700元,此时,其增值税减免申报明细表本期发生额应填写“减免1%”,减免金额为17元。 总之,销售未抵扣的使用过的小汽车,增值税减免申报明细表本期发生额应填写“减免1%”,减免金额为本期发生的增值税额的1%。

相关问答
问计提工资分录是?
答您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资 制造费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
问60亩地地勘费如何入账呢?
答你好,你们是什么行业的呢
问老师,麻烦问下咨询服务的印花税率是好多呢?给别公司代管开具的咨询服务,金额有1000多万
答你好,咨询服务的印花税率万分之三税率
问支付给对方商标注册费,没有发票,我们是要填付款申请单还是费用报销单?
答你好 填写费用报销单 签字付款报销 做费用
问老师请问下,就是像工厂每个月算成本时,都需要计提当月的工人工资,如果后面向个月没有生产了,可能是生意不好,那后面几个月不是没有工人工资了,是这样理解吗
答你好,是的,是这样的,
点击长按保存图片,微信识别