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快学用户_9088738 2023-03-16

老师,我们账上应收有41600,预收也有41600,2家公司的,后来我查了一下帐本,在2020年5月开了票是一家公司,但是在2020年7月收到一笔款做了预收41600是另一家打款过来的,这2家公司是一个老板,这个相当于第三方支付是吗?现在我要怎么调整呢?把它们清掉

答疑老师

答疑老师2023-03-16

恭喜你给出一个很好的问题。这里面要考虑的有两点:首先,你要确定账上应收和预收都是同一个客户的,然后你要确定收到的款项是否属于同一笔收款,如果是,那么可以把应收收回,然后用预收补上。如果不是,可以将预收销账,把应收和收到的款项录入系统。这些都不能简单地把它们清掉,要谨慎处理。

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