快学用户_150359 2023-03-16
答疑老师2023-03-16
你是指上个月你收到的发票吗?上个月发票应该是不能冲红的,需要做凭证处理,如果是正常发票,你可以在上个月的科目中进行做账,如果是错误的发票,你可以在下个月的科目中做反向做账处理。
快学用户_150359 2023-03-16
追问:那么我应该怎么做具体的操作呢?
答疑老师 2023-03-16
回答:如果是正常发票的话,你可以按照正常的做账流程,在本月的科目中进行做账处理;如果是错误发票的话,你可以在下个月的科目中进行反向做账处理,处理完之后可以在本月通过发票冲红来进行结算。

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