快学用户_9035293 2023-03-17
答疑老师2023-03-17
根据您的描述,您可以在账套中,先将2万元的咨询费计入管理费贷其他应付款,之后再开发票,将费用类没有开发票的单位在账务处理中反映出来,可以选择暂收或者增加应付款。而对于现有未开发票的单位,您可以把账套中未开发票的单位进行发现,使用账务处理功能,将其开具相应的发票以归类这些费用。

相关问答
问咨询一下,汽油发票、住宿、过路费、停车费, 可以抵扣进项税吗?
答需要是专票才可以,过路费这个有电子普通发票可以抵扣别的需要是专票
问如果购进的话,拿到十张进项票,当月只用两张,其他留着后期用,怎么账务处理
答你好!你是说进项税额以后用还是?
问前两个月的凭证错了科目挂错了,这个月录凭证要怎么处理
答你好,之前错误的分录是?正确的分录应当是?
问开发票,除了要写开票人名字,还必须写复核人和收款人的名字吗?
答你好 最好是填写全了 发票管理规定是项目填写齐全
问老师 房地产企业,共同成本需要分摊,现有土地出让金500万发现当时会计未分摊开发成本,结转成本时直接计入,借:开发产品-A项目100万,开发产品-B项目100万,开发产品-C项目300万,贷:开发成本A项目 500万 。现我红冲原分录,做个分摊的会计分录怎么做啊。 就是本来A项目开发成本是100万,B项目100万,C项目300万,当时没有分摊这500万,在结转时直接计入A项目500万成本,现应怎么做分摊啊
答如果有占用面积按面积比例分摊,这个一般都有吧。实在没有,按原有的开发产品比例进行分摊
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