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快学用户_9146424 2023-03-17

2021年12月份合同收入100万,但实际开票90万,按照发票入账的话,差额部分怎么处理

答疑老师

答疑老师2023-03-17

那你需要考虑如何处理这部分差额,一般情况下,可以在财务报表中分解出来,并标注为“其他收入”,或者作为另外的入账凭证来存放。

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答疑老师 2023-03-17

回答:如果当年的收入有超过100万的,要根据企业的实际情况和实际发生的收入来处理,一般来说,应当补充缺少的开票,并将超过的部分分解为与收入相关的其他收入,或者作为另外的入账凭证来存放。

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