快学用户_149773 2023-03-17
答疑老师2023-03-17
您好,应该先将21年应付职工薪酬挂账700元作为21年的费用,然后在22年的时候,将21年的费用和实际支付的费用结转到22年,最后再进行结账对账处理。

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