快学用户_8027147 2023-03-20
答疑老师2023-03-20
老师:是的,在我国税收合规规定下,企业颁发的所有奖励都需要申报个人所得税,包括奖励的笔记本电脑。这笔费用将被计入员工个人原始收入中,然后依据收入分段税率以及免税额结算个税。以19999元笔记本电脑的奖励为例,若收入超过3500元,则需要支付税款,收入越高,纳税金额越高。此外,利用税收条款和政策还可以为企业减税,拓展知识例如把一些必要的办公设备(如笔记本电脑)定义为企业准备的员工福利,并采取正确的记录程序,便可以享受减税政策。

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问,老师问下培训费收到的专票,税费可以抵扣吗
答你好,一般纳税人取得与生产经营有关的费用的进项专用发票税额是可以认证抵扣的
问发票开了645800,开给公司的,我们应收是645800,但是对方用私人卡转到我们对公帐号的金额只有619968,这个相差的金额应该如何处理呢?
答以后还支付的吗 让对方出委托收款证明
问老师,红冲上月普票一张,这个月需要做分录吗?还是直接冲了再做分录
答你好,红票这个月冲红的那就要这个月做红票的分录
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答你好,不是个人给客户提供了维修服务吗?
问16年17年的税金罚款直接记现在账里营业外支出行吗?还是记以前年度损益调整?
答你好,直接计入现在的营业外支出就可以
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