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快学用户_9062052 2023-03-21

老师,公司是一般纳税人,我月底把销项和进项进行账处理,借:应交增值税一销项锐10,贷应交增值税未交增值税10;借:应交增值税一未交增值税6,贷应交增值税一进项税6。之前的会计说我做的未交增值税明细表不能反映全年交了多少税,还有多少税未税。她之前处理的是借:应交增值税一销项税10,贷:应交增值税一进项税6,应交增值税一未交增值税4。我觉得她与我做的不是一回事吗?

答疑老师

答疑老师2023-03-21

是的,您之前处理的会计科目与您现在做的不同。您前面处理的是将未交增值税分为销项税和进项税,而现在您是将未交增值税分为销项税和未交增值税,以便更清楚地反映公司全年应缴的税款情况。

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