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快学用户_149773 2023-03-21

老师,你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票,我们认证了那张发票,做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证?那我现在乌鸦的怎么调账?

答疑老师

答疑老师2023-03-21

哦,这个问题你要调什么账呢? 你可以先看一下那张发票是否符合招待费的认证要求,如果合法,你可以把这部分费用归入招待费,并且将其纳入应税服务费中;如果不符合,那么你就要将它归入其他费用中,并且应该把它归入未认证的进项税中。

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