快学用户_143343 2023-03-21
答疑老师2023-03-21
答案是有的,最近政府发布了一份全新的增值税一般纳税人年度纳税申报表。根据该表,在完成一定程序后,纳税人可以申报全年的减免税、扣除项目等,从而获得相应税负减免。比如,以某股份有限公司为例,该公司在2018年实现净利润1千万元,如果按照最新的税法标准来缴纳税款,那么,公司可以使用增值税一般纳税人年度纳税申报表,申报减免扣除费用,税收负担将大大减轻。

相关问答
问老师,开具增值税红字发票的发票联需要给购买方么?
答是专票还是普票?如果是专票的话,红字发票信息表是哪一方申请开具的?
问公司目前还没有销项业务,7月刚变成一般纳税人,7月发生了一笔初次购买税控盘的进项发票,已计入“应交税金-应交增值税-减免税额”,还有一笔未认证的门禁系统进项发票,目前计入“应交税金-应交增值税-待认证增值税”,请问现在在增值税申报系统里申报增值税,在发票采集那里需要在进项采集那里把这两项计入填进去吗?
答进项不填写,你没有认证,金税盘的需要交税才填写,最后都是不填写
问购置车辆的分录,包括车款,购置税,车险,谢谢
答你好 车款及购置税 借:固定资产 进项税额 贷:银行存款 保险 借:管理费用 贷:银行存款
问请问老师,公司用车保养费1915有专票,汽车维修补胎无票70,现金支付1985,这笔分录怎么做?后续怎么处理?
答你好 借管理费用-汽车费用 进项税 贷库存现金 没发票的70元汇算调整
问老师你好,问一下,公司是一般纳税人,有高速公路过路费怎么做,谢谢
答你好,这个额可以抵借管理费用-差旅费 应交税费-进项税额 贷银行存款
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