快学用户_150275 2023-03-24
答疑老师2023-03-24
老师:“当你给供应商开了银行承兑汇票时,你需要做账务处理。当汇票到期未支付时,你需要做的是回收汇票的工作,并将汇票的金额拆分成本金和利息,然后分别对本金和利息做出下一步处理。如果汇票在到期之前被支付,你需要将汇票金额拆解成本金和利息,然后根据实际情况进行处理。例如,如果汇票被支付,你可以将本金和利息进行收回,并将本金和利息进行对应的分录处理,以核对记账凭证。”

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问老师,9月份的税费没有计提,现在做9月份的账应该怎么做呢
答你好,你是说9月初缴纳的税8月份没有计提?那可以在9月份的账里补计提
问公司业务很多,但平常不交企业所得税,这月有200万收入,可以直接暂估200多点的成本吗
答不可以啊,因为你这个成本是暂估的,不是实际发生的,税务局是不认可的
问收入的明细设置好了还能添加吗
答你好,还可以增加其他收入明细科目的
问老师,生产经营个人所得税是季度还是月报,也是累计利润报税是吧!
答你好,生产经营个人所得税通常是按季度申报的 也是按累计的收入,成本费用,利润申报纳税的
问培训费怎么入账?
答借:管理费用-职工教育费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:库存现金
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