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快学用户_150356 2023-03-24

老师开具的增值税红字发票在申报增值税时在哪一行体现

答疑老师

答疑老师2023-03-24

增值税红字发票都应该在增值税申报表中的货物及加工修理修配劳务收入项目中体现。

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快学用户_150356 2023-03-24

追问:那么,如果增值税红字发票是销售核销时开具的,应该如何体现呢?

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答疑老师 2023-03-24

回答:若增值税红字发票是销售核销时开具的,则应该在增值税申报表中的货物及加工修理修配劳务收入项目中以“(-)”号填写,表示应付账款减少的金额。

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