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快学用户_9062052 2023-07-19

老师请问我这个季度开了一张红字发票(免税),冲的是去年度的发票,本季度申报增值税时系统里没有扣减,我要怎么申报增值税

答疑老师

答疑老师2023-07-19

你好,这种情况下,你需要在申报增值税的时候,将红字发票的金额在“免税、不征税销售额”栏目中填写。这样,系统就会自动扣减这部分金额,你的增值税应纳税额就会相应减少。

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快学用户_9062052 2023-07-19

追问:明白了,那我这个季度的增值税申报表应该怎么填写呢?

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答疑老师 2023-07-19

回答:你需要在“免税、不征税销售额”栏目中填写红字发票的金额,然后在“销售额”栏目中填写你本季度的销售总额,包括红字发票的金额。系统会自动计算出你的应纳税额。如果你有任何疑问,可以随时向我咨询。

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