快学用户_148390 2023-07-23
答疑老师2023-07-23
这种情况下,我们需要建立一个有效的内部交易处理系统。首先,我们需要明确每个公司的财务状况,包括收入、支出、债务等。然后,我们可以通过内部调整,将资金从盈利的公司转移到需要资金的公司。这种内部调整需要在账务处理中明确记录,以确保所有的交易都是透明和合规的。对于没有收入的公司,我们需要考虑是否有必要继续运营,或者是否可以通过改变业务模式来增加收入。总的来说,这是一个需要综合考虑公司战略、财务状况和法规要求的问题。
快学用户_148390 2023-07-23
追问:那如果是集团内部的债务,比如A欠B,B又欠C,这种情况应该怎么处理呢?
答疑老师 2023-07-23
回答:对于集团内部的债务,我们可以采用债务重组的方式来处理。具体来说,我们可以将A欠B的债务和B欠C的债务进行抵消,从而简化债务关系。例如,如果A欠B的债务金额等于B欠C的债务金额,那么我们可以直接将A的债务转移到C,这样就可以消除B的债务。这种方法可以有效地简化集团内部的债务关系,但是需要注意的是,这种操作必须在法律允许的范围内进行,并且需要在账务处理中明确记录。

相关问答
问老师我是房开公司,刚接手,房屋已经竣工结算了,如果我要结转成本的话就是按建筑工程合同价款加其它工程合同价款结转吗?意思是还有票没到的,现在呢又要结转
答您好 结转成本的话可以按建筑工程合同价款加其它工程合同价款结转
问本月工资时6000元,扣除800元工装费后实际发员工工资5200元,那么分配工资时是按6000还是按5200进进成本?
答这个工作费就是员工承担吗
问现在专票税额还没有抵扣,那入账是不是也要扣除税费?
答你这个后续还打算认证抵扣么,打算那就做应交税费 待认证进项税额就可以
问我们公司是运输企业卖二手挂车顺便把挂车配套集装箱一起卖了,开增值发票货物名称是选择集装箱吗?
答可以的,分开开票就可以了
问公司给管理层没人定做了一身制服,共计8100元人事主管用自己的钱先付给厂家,月底财务给报销了,因为制服费要从这个月工资里扣除的,所以当时做的分录是 借:其他应收款-制服费 贷:库存现金,这个月发工资从工资里扣了,怎么做分录?
答您好 发放工资的时候 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-制服费 银行存款等
点击长按保存图片,微信识别